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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008

Dados do Empenho
Número do empenho: 1795 Data de lançamento: 03/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE REFIL FILTRO DE AGUA PARA EQUIPAMENTO INSTALADO NA SALA DA ESPERA DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº876/2018. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2018 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE REFIL FILTRO DE AGUA PARA EQUIPAMENTO INSTALADO NA SALA DA ESPERA DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº876/2018. 150,00
27/04/2018 Conforme DANFE Nº 890/19035060; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 150,00
03/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1795/2018 DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 - 72041 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.