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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1897 Data de lançamento: 06/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE COZINHA E CONDENSADOR PARA O VEÍCULO UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº950/2018. 0,00 730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2018 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE COZINHA E CONDENSADOR PARA O VEÍCULO UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº950/2018. 730,00
27/04/2018 Conforme DANFE Nº 890/18938206; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 730,00
03/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1897/2018 AIRTON JOSE SARTORI ME - 59480 730,00
TOTAL 730,00 730,00 730,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.