Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
Número do empenho: | 2042 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
Função: | Cultura | ||||
Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 17 AÇAFRÃO DA TERRA, 38 AMIDO DE MILHO, 21 ARROZ, 2 CAFE, 80 CARNE COXA SOBRE-COXA, 90 CARNE DE FRANGO PEITO, 12 ERVILHA, 83 FARINHA DE MILHO, 7 FARINHA DE TRIGO, 50 LEITE EM PÓ, 40 MASSA, 52 OLEO DE SOJA, 56 SAGU, 14 SAL, CFE. PP Nº1/18, ATA Nº03/18, ORDEM 1049/18 | 0,00 | 2.447,69 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16/04/2018 | Valor Empenhado referente a: 17 AÇAFRÃO DA TERRA, 38 AMIDO DE MILHO, 21 ARROZ, 2 CAFE, 80 CARNE COXA SOBRE-COXA, 90 CARNE DE FRANGO PEITO, 12 ERVILHA, 83 FARINHA DE MILHO, 7 FARINHA DE TRIGO, 50 LEITE EM PÓ, 40 MASSA, 52 OLEO DE SOJA, 56 SAGU, 14 SAL, CFE. PP Nº1/18, ATA Nº03/18, ORDEM 1049/18 | 2.447,69 | ||
20/04/2018 | Conforme DANFE Nº 1/2772; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.447,69 | ||
TOTAL | 2.447,69 | 2.447,69 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 2.447,69 |