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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2042 Data de lançamento: 16/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 17 AÇAFRÃO DA TERRA, 38 AMIDO DE MILHO, 21 ARROZ, 2 CAFE, 80 CARNE COXA SOBRE-COXA, 90 CARNE DE FRANGO PEITO, 12 ERVILHA, 83 FARINHA DE MILHO, 7 FARINHA DE TRIGO, 50 LEITE EM PÓ, 40 MASSA, 52 OLEO DE SOJA, 56 SAGU, 14 SAL, CFE. PP Nº1/18, ATA Nº03/18, ORDEM 1049/18 0,00 2.447,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2018 Valor Empenhado referente a: 17 AÇAFRÃO DA TERRA, 38 AMIDO DE MILHO, 21 ARROZ, 2 CAFE, 80 CARNE COXA SOBRE-COXA, 90 CARNE DE FRANGO PEITO, 12 ERVILHA, 83 FARINHA DE MILHO, 7 FARINHA DE TRIGO, 50 LEITE EM PÓ, 40 MASSA, 52 OLEO DE SOJA, 56 SAGU, 14 SAL, CFE. PP Nº1/18, ATA Nº03/18, ORDEM 1049/18 2.447,69
20/04/2018 Conforme DANFE Nº 1/2772; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.447,69
TOTAL 2.447,69 2.447,69 0,00
SALDO A PAGAR 2.447,69
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.