Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2089 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CHUVEIRO ELETRÔNICO 3 TEMPERATURAS, 4 JOELHO 20 MM, 2 LUVA PCV SOLDAVEL 20 MM, 1 VEDA ROSCA, 1 ADESiVO 17 G, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A, 16 CABO PP, PARA MANUTENÇÃO DA EMEF TIRADENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1096/2018. |
0,00 |
109,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 CHUVEIRO ELETRÔNICO 3 TEMPERATURAS, 4 JOELHO 20 MM, 2 LUVA PCV SOLDAVEL 20 MM, 1 VEDA ROSCA, 1 ADESiVO 17 G, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A, 16 CABO PP, PARA MANUTENÇÃO DA EMEF TIRADENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1096/2018. |
109,20 |
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27/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/752; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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109,20 |
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03/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2018
MEOTTI & CIA LTDA ME - 6327 |
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109,20 |
TOTAL |
109,20 |
109,20 |
109,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.