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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2089 Data de lançamento: 18/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CHUVEIRO ELETRÔNICO 3 TEMPERATURAS, 4 JOELHO 20 MM, 2 LUVA PCV SOLDAVEL 20 MM, 1 VEDA ROSCA, 1 ADESiVO 17 G, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A, 16 CABO PP, PARA MANUTENÇÃO DA EMEF TIRADENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1096/2018. 0,00 109,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2018 Valor Empenhado referente a: 1 CHUVEIRO ELETRÔNICO 3 TEMPERATURAS, 4 JOELHO 20 MM, 2 LUVA PCV SOLDAVEL 20 MM, 1 VEDA ROSCA, 1 ADESiVO 17 G, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A, 16 CABO PP, PARA MANUTENÇÃO DA EMEF TIRADENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1096/2018. 109,20
27/04/2018 Conforme DANFE Nº 1/752; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 109,20
03/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2018 MEOTTI & CIA LTDA ME - 6327 109,20
TOTAL 109,20 109,20 109,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.