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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2092 Data de lançamento: 18/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 LIQUIDIFICADOR COM FILTRO PARA SUCO, CAPACIDADE DO COPO 2 L, PARA USO JUNTO A SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1098/2018. 0,00 128,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2018 Valor Empenhado referente a: 1 LIQUIDIFICADOR COM FILTRO PARA SUCO, CAPACIDADE DO COPO 2 L, PARA USO JUNTO A SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1098/2018. 128,00
20/04/2018 Conforme DANFE Nº 1/532; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 128,00
TOTAL 128,00 128,00 0,00
SALDO A PAGAR 128,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.