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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FERNANDA LORENZETTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2324 Data de lançamento: 24/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,4 MANGUEIRA 1'' 2 TRAMA 6 GIGA, 2 CAPA 1'', 2 CONEXÃO 1", PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA LIUGONG 915D, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1149/2018. 0,00 345,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2018 Valor Empenhado referente a: 1,4 MANGUEIRA 1'' 2 TRAMA 6 GIGA, 2 CAPA 1'', 2 CONEXÃO 1", PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA LIUGONG 915D, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1149/2018. 345,20
30/04/2018 Conforme DANFE Nº 890/19181437; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 345,20
03/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2018 FERNANDA LORENZETTI ME - 74140 345,20
TOTAL 345,20 345,20 345,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.