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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2379 Data de lançamento: 25/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PALA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PP Nº 10/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/201, CONTRATO Nº34/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº1176/2018. 0,00 58,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PALA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PP Nº 10/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/201, CONTRATO Nº34/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº1176/2018. 58,80
21/05/2018 Conforme DANFE Nº 0/29; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 58,80
TOTAL 58,80 58,80 0,00
SALDO A PAGAR 58,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.