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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDIR NORONHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2483 Data de lançamento: 30/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 372 Transporte de alunos, veículo com no mínimo 16 lugares, saindo da Encruzilhada Gaúcha até a localidade de Barra dos Buracos, MES 04/2018, CFE. PP Nº02/2018, CONTRATO Nº14/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1234/2018. 0,00 1.242,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2018 Valor Empenhado referente a: 372 Transporte de alunos, veículo com no mínimo 16 lugares, saindo da Encruzilhada Gaúcha até a localidade de Barra dos Buracos, MES 04/2018, CFE. PP Nº02/2018, CONTRATO Nº14/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1234/2018. 1.242,48
30/04/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/6; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.242,48
10/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2483/2018 VALDIR NORONHA - 74245 1.242,48
TOTAL 1.242,48 1.242,48 1.242,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.