Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2529
Data de lançamento:
30/04/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 04/2018, DAS DEPENDENCIAS DO SALAO DA COMUIDADE DE ENC. GAUCHA, O QUAL O MUNICIPIO UTILIZA PARA ULAS DE EDUCAÇÃO FISICA,QUADRA DE SAO ROQUE, E GINASIO DE FARINHAS
0,00
651,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 04/2018, DAS DEPENDENCIAS DO SALAO DA COMUIDADE DE ENC. GAUCHA, O QUAL O MUNICIPIO UTILIZA PARA ULAS DE EDUCAÇÃO FISICA,QUADRA DE SAO ROQUE, E GINASIO DE FARINHAS
651,48
30/04/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
651,48
03/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2529/2018
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
651,48
TOTAL
651,48
651,48
651,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.