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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2644 Data de lançamento: 04/05/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 LAMPADA 1 POLO, 4 FUSIVEL LAMINA 20 AMP., 1 BUZINA PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA CAMIONETE HYUNDAI MJH-6089, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1353/2018. 0,00 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2018 Valor Empenhado referente a: 3 LAMPADA 1 POLO, 4 FUSIVEL LAMINA 20 AMP., 1 BUZINA PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA CAMIONETE HYUNDAI MJH-6089, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1353/2018. 56,00
26/12/2018 ANULAÇÃO TOTAL SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMOPT ATRAVES DO MEMORANDO Nº125/2018, ANEXO. -56,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.