Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RODOLFO E J FREITAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2927 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 9,45 PELÍCULA SOLAR P/ JANELAS E PORTA DA SALA DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1522/2018. |
0,00 |
567,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 9,45 PELÍCULA SOLAR P/ JANELAS E PORTA DA SALA DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1522/2018. |
567,00 |
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28/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/19504442; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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567,00 |
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14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2018
RODOLFO E J FREITAS ME - 68640 |
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567,00 |
TOTAL |
567,00 |
567,00 |
567,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.