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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 299 Data de lançamento: 23/01/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº94/2017 0,00 2.118,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2018 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº94/2017 2.118,90
19/03/2018 Conforme DANFE Nº 3/19649; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.118,90
22/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 299/2018 RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA - 10707 2.118,90
TOTAL 2.118,90 2.118,90 2.118,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.