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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E AC

Dados do Empenho
Número do empenho: 3107 Data de lançamento: 22/05/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 200 ARLA 32 (FLUIDO AUTOMOTIVO), 40 OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 90, 10 OLEO LUBRIFICANTE 20W/50 MOTOR GASOLINA E ALCOOL, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO EM MAQUINAS E VEICULOS, CFE. PP Nº18/2018, CONTRATO Nº68/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1575/2018. 0,00 856,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2018 Valor Empenhado referente a: 200 ARLA 32 (FLUIDO AUTOMOTIVO), 40 OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 90, 10 OLEO LUBRIFICANTE 20W/50 MOTOR GASOLINA E ALCOOL, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO EM MAQUINAS E VEICULOS, CFE. PP Nº18/2018, CONTRATO Nº68/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1575/2018. 856,30
25/06/2018 Conforme DANFE Nº 1/4156; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 856,30
TOTAL 856,30 856,30 0,00
SALDO A PAGAR 856,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.