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Última atualização realizada em 29/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3396 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 CABO BATERIA 0,75 MM, 1 PORTA ESCOVA, 1 KIT REPARO, 1 MANCAL MOTOR DE PARTIDA, 8 CINTA PLASTICA, 2 TERMINAL DE BATERIA, 2 PONTEIRA DO CABO 0,75MM (TERMINAL/BATER) PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO PLACAS ICX-0545, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1752/2018. 0,00 322,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 Valor Empenhado referente a: 4 CABO BATERIA 0,75 MM, 1 PORTA ESCOVA, 1 KIT REPARO, 1 MANCAL MOTOR DE PARTIDA, 8 CINTA PLASTICA, 2 TERMINAL DE BATERIA, 2 PONTEIRA DO CABO 0,75MM (TERMINAL/BATER) PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO PLACAS ICX-0545, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1752/2018. 322,60
25/06/2018 Conforme DANFE Nº 890/19720969; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 322,60
TOTAL 322,60 322,60 0,00
SALDO A PAGAR 322,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.