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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3504 Data de lançamento: 11/06/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8 PNEU 900 X 20 BORRACHUDO, 4 PNEU 900 X 20 LISO 14 LONAS NOVO, 6 PNEU 750X16 LISO 12 LONAS NOVO, 12 PNEU 11 R 22.5 BORRACHUDO NOVO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SMECDT, CFE. PP Nº15/18, CONTRATO Nº54/18, ORDEM DE COMPRA Nº1827/2018. 0,00 32.331,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2018 Valor Empenhado referente a: 8 PNEU 900 X 20 BORRACHUDO, 4 PNEU 900 X 20 LISO 14 LONAS NOVO, 6 PNEU 750X16 LISO 12 LONAS NOVO, 12 PNEU 11 R 22.5 BORRACHUDO NOVO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SMECDT, CFE. PP Nº15/18, CONTRATO Nº54/18, ORDEM DE COMPRA Nº1827/2018. 32.331,20
25/06/2018 Conforme DANFE Nº 1/5393120; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 32.331,20
TOTAL 32.331,20 32.331,20 0,00
SALDO A PAGAR 32.331,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.