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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3527 Data de lançamento: 12/06/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ANO DE 2018, CFE. PP Nº 10/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº13/2018, CONTRATO Nº33/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1849/2018. 0,00 71,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ANO DE 2018, CFE. PP Nº 10/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº13/2018, CONTRATO Nº33/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1849/2018. 71,10
27/06/2018 Conforme DANFE Nº 1/18072; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 71,10
12/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3527/2018 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - 65870 71,10
TOTAL 71,10 71,10 71,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.