Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3573 |
Data de lançamento: |
13/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 LAMPADA H1 24 W, 1 LAMPADA H3 24V, 1 FAROLETE PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IWQ-5572, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1881/2018. |
0,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 LAMPADA H1 24 W, 1 LAMPADA H3 24V, 1 FAROLETE PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IWQ-5572, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1881/2018. |
105,00 |
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29/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/19833059; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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105,00 |
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12/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3573/2018
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME - 5401 |
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105,00 |
TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.