Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EZEQUIEL MENEGHINI 02106454074 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3605 |
Data de lançamento: |
15/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
BRASIL CARINHOSO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10 EDREDOM, 10 FRONHA PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1911/2018. |
0,00 |
819,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 10 EDREDOM, 10 FRONHA PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1911/2018. |
819,00 |
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25/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/19854075; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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819,00 |
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12/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3605/2018
EZEQUIEL MENEGHINI 02106454074 - 74206 |
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819,00 |
TOTAL |
819,00 |
819,00 |
819,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.