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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EZEQUIEL MENEGHINI 02106454074

Dados do Empenho
Número do empenho: 3605 Data de lançamento: 15/06/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: BRASIL CARINHOSO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10 EDREDOM, 10 FRONHA PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1911/2018. 0,00 819,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2018 Valor Empenhado referente a: 10 EDREDOM, 10 FRONHA PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1911/2018. 819,00
25/06/2018 Conforme DANFE Nº 890/19854075; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 819,00
12/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3605/2018 EZEQUIEL MENEGHINI 02106454074 - 74206 819,00
TOTAL 819,00 819,00 819,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.