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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 394 Data de lançamento: 31/01/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº02/2017. 0,00 12.418,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2018 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº02/2017. 12.418,99
31/01/2018 Conforme DANFE Nº 1/13275; 1/13226; 1/13231; 1/13360; 1/13467; 1/13478; 1/13441; 1/13410; 1/13434; 1/13960; 1/13889; 1/13936; 1/13890; 1/13929; 1/13927; 1/13926; 1/13686; 1/13725; 1/13761; 1/13747; 1/13781; 1/13738; 1/13827; 1/13681; 1/13847; 1/13795; 1/13613; 1/13579; 1/13642; 1/13599; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 12.418,99
08/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 394/2018 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 12.418,99
TOTAL 12.418,99 12.418,99 12.418,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.