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Última atualização realizada em 19/04/2024 às 01:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4019 Data de lançamento: 27/06/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 26 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3, CFE. PP Nº26/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº20/2018, LOTE Nº18, CONTRATO Nº106/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2097/2018. 0,00 7.454,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3, CFE. PP Nº26/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº20/2018, LOTE Nº18, CONTRATO Nº106/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2097/2018. 7.454,53
29/06/2018 Conforme DANFE Nº 1/8575; 1/8547; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.449,60
16/07/2018 Conforme DANFE Nº 1/8635; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 678,54
19/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4019/2018 - REF. JULHO/2018 VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 74001 6.449,60
26/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4019/2018 - REF. JULHO/2018 VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 74001 678,54
26/12/2018 ANULAÇÃO PARCIAL SOLICITADOE JUSTIFICADO PELA SMOPT ATRAVES DO MEMORANDO Nº141/2018, ANEXO. -326,39
TOTAL 7.128,14 7.128,14 7.128,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.