Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4020 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8 LAMPADA DE LED TUBULAR 1,20, 4 SUPORTE PARA LÂMPADA LED 1,20 PARA SALA DO ARQUIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2099/2018. |
0,00 |
444,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 8 LAMPADA DE LED TUBULAR 1,20, 4 SUPORTE PARA LÂMPADA LED 1,20 PARA SALA DO ARQUIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2099/2018. |
444,00 |
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29/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/842; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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444,00 |
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TOTAL |
444,00 |
444,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
444,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.