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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4124 Data de lançamento: 29/06/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: BRASIL CARINHOSO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1000 BOLINHAS PARA PISCINA DE BOLINHAS, 8 BOLA DE BORRACHA PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2152/2018. 0,00 469,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2018 Valor Empenhado referente a: 1000 BOLINHAS PARA PISCINA DE BOLINHAS, 8 BOLA DE BORRACHA PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2152/2018. 469,20
16/07/2018 Conforme DANFE Nº 890/20117663; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 469,20
26/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4124/2018 EGIDIO MOTTA SOARES ME - 5770 469,20
TOTAL 469,20 469,20 469,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.