Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4124 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
BRASIL CARINHOSO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1000 BOLINHAS PARA PISCINA DE BOLINHAS, 8 BOLA DE BORRACHA PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2152/2018. |
0,00 |
469,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1000 BOLINHAS PARA PISCINA DE BOLINHAS, 8 BOLA DE BORRACHA PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2152/2018. |
469,20 |
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16/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/20117663; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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469,20 |
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26/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4124/2018
EGIDIO MOTTA SOARES ME - 5770 |
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469,20 |
TOTAL |
469,20 |
469,20 |
469,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.