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Última atualização realizada em 23/04/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IRINEU PEDRO HOFFMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4149 Data de lançamento: 02/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 AUXILIO COMBUSTIVEL, PACIENTE PRECISA SE DESLOCAR DA VOLTA GRANDE ATE A CIDADE DUAS VEZES POR SEMANA, SERÁ FORNECIDO AUXILIO COMBUSTIVEL CFE. LEI N°1821/2013, RFE AOS DIAS 16 E 22/06 E 02/07/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2162/2018. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2018 Valor Empenhado referente a: 6 AUXILIO COMBUSTIVEL, PACIENTE PRECISA SE DESLOCAR DA VOLTA GRANDE ATE A CIDADE DUAS VEZES POR SEMANA, SERÁ FORNECIDO AUXILIO COMBUSTIVEL CFE. LEI N°1821/2013, RFE AOS DIAS 16 E 22/06 E 02/07/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2162/2018. 60,00
09/07/2018 Conforme DANFE Nº 1/18627; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 60,00
19/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4149/2018 IRINEU PEDRO HOFFMANN - 74029 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.