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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4271 Data de lançamento: 09/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº04/2017, CONTRATO Nº92/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº2250/2018. 0,00 1.148,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº04/2017, CONTRATO Nº92/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº2250/2018. 1.148,30
17/07/2018 Conforme DANFE Nº 1/2871; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.148,30
TOTAL 1.148,30 1.148,30 0,00
SALDO A PAGAR 1.148,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.