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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4309 Data de lançamento: 10/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 100 SACO DE RAFIA 50 KG PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E UTILIZADO PARA RECOLHER ENTULHOS E LIXO MAIS PESADOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2263/2018. 0,00 99,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2018 Valor Empenhado referente a: 100 SACO DE RAFIA 50 KG PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E UTILIZADO PARA RECOLHER ENTULHOS E LIXO MAIS PESADOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2263/2018. 99,00
17/07/2018 Conforme DANFE Nº 0/51; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 99,00
TOTAL 99,00 99,00 0,00
SALDO A PAGAR 99,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.