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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4311 Data de lançamento: 10/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 26 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA SMOPT, E REPAROS NO TRATOR ESTEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CFE. ATA REGISTRO Nº019/2018, CONTRATO Nº112/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2264/2018. 0,00 10.577,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA SMOPT, E REPAROS NO TRATOR ESTEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CFE. ATA REGISTRO Nº019/2018, CONTRATO Nº112/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2264/2018. 10.577,68
17/07/2018 Conforme DANFE Nº 4/4282; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4.166,25
31/07/2018 Conforme DANFE Nº 4/4297; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.008,36
02/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4311/2018 - REF. JULHO/2018 ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS - 23256 4.166,25
08/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4311/2018 - REF. AGOSTO/2018 ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS - 23256 6.008,36
26/12/2018 ANULAÇÃO PARCIAL SOLICITADOE JUSTIFICADO PELA SMOPT ATRAVES DO MEMORANDO Nº142/2018, ANEXO. -403,07
TOTAL 10.174,61 10.174,61 10.174,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.