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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4317 Data de lançamento: 10/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 ADITIVO PARA DIESEL, 1 ADITIVO PARA OLEO DO MOTOR, 6 OLEO 5W30, 1 FILTRO DE OLEO MOTOR, 1 LÂMPADA -H7-55W VEICULO DUCATO PLACAS IWA-6482, REALIZADO NA AGÊNCIA DEVIDO A NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO-RESSET-AO VEICULO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2270/2018. 0,00 595,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2018 Valor Empenhado referente a: 1 ADITIVO PARA DIESEL, 1 ADITIVO PARA OLEO DO MOTOR, 6 OLEO 5W30, 1 FILTRO DE OLEO MOTOR, 1 LÂMPADA -H7-55W VEICULO DUCATO PLACAS IWA-6482, REALIZADO NA AGÊNCIA DEVIDO A NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO-RESSET-AO VEICULO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2270/2018. 595,70
31/07/2018 Conforme DANFE Nº 0/59623; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 595,70
TOTAL 595,70 595,70 0,00
SALDO A PAGAR 595,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.