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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4327 Data de lançamento: 11/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: TROCA DE ÓLEO E FILTRO BORRACHA DAS PORTAS DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACAS IWP-2297, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA Nº21/2018, CONTRATO Nº117/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2279/2018. 0,00 515,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2018 Valor Empenhado referente a: TROCA DE ÓLEO E FILTRO BORRACHA DAS PORTAS DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACAS IWP-2297, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA Nº21/2018, CONTRATO Nº117/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2279/2018. 515,84
10/10/2018 Conforme DANFE Nº 890/21230338; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 515,84
25/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4327/2018 ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017 515,84
TOTAL 515,84 515,84 515,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.