Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: PRESENTINO BASSO E CIA LTDA MATRIZ |
Número do empenho: | 4413 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
Valor Empenhado referente a: 10 SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO LAUDO DE VISTORIA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: ISX 1622, IWM 8276, IWQ 5315, IPN 3200, ISX 0403, IWO 6110, IWQ 5572, IPN 3214, IPJ 4873 E IWA 6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2354/2018. | 0,00 | 1.500,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
16/07/2018 | Valor Empenhado referente a: 10 SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO LAUDO DE VISTORIA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: ISX 1622, IWM 8276, IWQ 5315, IPN 3200, ISX 0403, IWO 6110, IWQ 5572, IPN 3214, IPJ 4873 E IWA 6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2354/2018. | 1.500,00 | ||
10/09/2018 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme Nota Fiscal Nº E/122; | 1.500,00 | ||
27/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4413/2018 PRESENTINO BASSO E CIA LTDA MATRIZ - 70063 | 1.500,00 | ||
TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |