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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GUNTER IANSSEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4718 Data de lançamento: 23/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 31/07 A 03/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 53/2018. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2018 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 31/07 A 03/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 53/2018. 100,00
23/07/2018 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 100,00
02/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4718/2018 GUNTER IANSSEN - 22861 100,00
10/08/2018 DESPESA REALIZADA A MENOR -54,00
10/08/2018 DESPESA REALIZADA A MENOR -54,00
10/08/2018 DESPESA REALIZADA A MENOR -54,00
TOTAL 46,00 46,00 46,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.