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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4779 Data de lançamento: 24/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO ESCOLAR PLACAS IWO 6110, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018, CONTRATO Nº132/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2524/2018. 0,00 1.976,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO ESCOLAR PLACAS IWO 6110, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2018, CONTRATO Nº132/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2524/2018. 1.976,82
31/07/2018 Conforme DANFE Nº 890/20285461; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.976,82
TOTAL 1.976,82 1.976,82 0,00
SALDO A PAGAR 1.976,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.