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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4859 Data de lançamento: 25/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 KIT MANGUEIRA P/GÁS COM VALVULA PARA FOGÃO - MONTADO COM ABRAÇADEIRAS, PARA INSTALAÇÃO EM FOGAREIROS ADQUIRIDOS PARA FAZER ALMOÇO DO GRUPO DE SERVIDORES NO TRECHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2597/2018. 0,00 37,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2018 Valor Empenhado referente a: 2 KIT MANGUEIRA P/GÁS COM VALVULA PARA FOGÃO - MONTADO COM ABRAÇADEIRAS, PARA INSTALAÇÃO EM FOGAREIROS ADQUIRIDOS PARA FAZER ALMOÇO DO GRUPO DE SERVIDORES NO TRECHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2597/2018. 37,20
31/07/2018 Conforme DANFE Nº 0/54; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 37,20
TOTAL 37,20 37,20 0,00
SALDO A PAGAR 37,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.