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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 487 Data de lançamento: 06/02/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA REDE ELETRICA DA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº194/2018. 0,00 151,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2018 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA REDE ELETRICA DA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº194/2018. 151,50
23/02/2018 Conforme DANFE Nº 1/430; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 151,50
01/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 487/2018 CARNETTI TINTAS LTDA - ME - 73261 151,50
TOTAL 151,50 151,50 151,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.