Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: MAXIMINO CAMPAGNOLO |
Número do empenho: | 494 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DE VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISX-1622, IWM-8276, IWQ-5315, IPN-3200, ISX-0403, IWO-6110, IWQ-5572, IPN-3214, IPJ-4873, IPJ-5367, E IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº199/2018. | 0,00 | 550,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/02/2018 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DE VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISX-1622, IWM-8276, IWQ-5315, IPN-3200, ISX-0403, IWO-6110, IWQ-5572, IPN-3214, IPJ-4873, IPJ-5367, E IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº199/2018. | 550,00 | ||
26/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/25; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 550,00 | ||
01/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 494/2018 MAXIMINO CAMPAGNOLO - 3239 | 550,00 | ||
TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |