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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PROCERGS CIA PROC. DADOS RGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 499 Data de lançamento: 06/02/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO DOE DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº201/2018. 0,00 247,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2018 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO DOE DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº201/2018. 247,13
12/03/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/23639; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 247,13
15/03/2018 Pagamento de Empenho 499/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003701 247,13
TOTAL 247,13 247,13 247,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.