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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5116 Data de lançamento: 02/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TROCA DE DISCO E PASTILHAS DE FREIO DA DUCATO IXF-8971, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA Nº 22/2018, CONTRATO Nº161/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2800/2018. 0,00 253,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2018 Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TROCA DE DISCO E PASTILHAS DE FREIO DA DUCATO IXF-8971, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA Nº 22/2018, CONTRATO Nº161/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2800/2018. 253,27
21/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/16; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 253,27
06/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5116/2018 RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477 253,27
TOTAL 253,27 253,27 253,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.