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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5162 Data de lançamento: 06/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS MARCA HUSQVARNA 143 R II, UTILIZADAS PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, PÁTIOS E DEMAIS AREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2841/2018. 0,00 379,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS MARCA HUSQVARNA 143 R II, UTILIZADAS PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, PÁTIOS E DEMAIS AREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2841/2018. 379,00
14/08/2018 Conforme DANFE Nº 1/1944; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 379,00
30/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5162/2018 ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME - 70425 379,00
TOTAL 379,00 379,00 379,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.