Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOCELI DOS REIS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5172 |
Data de lançamento: |
07/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO 12 KG - PQS, PARA PREDIO DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2850/2018. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 2 RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO 12 KG - PQS, PARA PREDIO DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2850/2018. |
150,00 |
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21/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/20559120; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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150,00 |
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06/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5172/2018
JOCELI DOS REIS ME - 71645 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.