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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5200 Data de lançamento: 07/08/2018
Tipo de empenho: VEICULOS DIVERSOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE
Conta de Despesa: 4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 35 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 CARRINHO DE PASSEIO PARA BEBES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018, CONTRATO Nº 150/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2878/2018. 0,00 2.394,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2018 Valor Empenhado referente a: 6 CARRINHO DE PASSEIO PARA BEBES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018, CONTRATO Nº 150/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2878/2018. 2.394,00
17/08/2018 Conforme DANFE Nº 1/2524; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.394,00
30/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5200/2018 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA - ME - 73429 2.394,00
TOTAL 2.394,00 2.394,00 2.394,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.