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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5230 Data de lançamento: 10/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. 0,00 871,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2018 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. 871,67
10/08/2018 Conforme DANFE Nº 1/19542; 1/19632; 1/19702; 1/19772; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 871,67
TOTAL 871,67 871,67 0,00
SALDO A PAGAR 871,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.