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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5245 Data de lançamento: 10/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO ESCOLAR PLACAS IWQ-5315, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, CONTRATO Nº191/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2918/2018. 0,00 3.685,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO ESCOLAR PLACAS IWQ-5315, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, CONTRATO Nº191/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2918/2018. 3.685,64
29/08/2018 Conforme DANFE Nº 890/20547198; 890/20553614; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 3.685,64
TOTAL 3.685,64 3.685,64 0,00
SALDO A PAGAR 3.685,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.