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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5325 Data de lançamento: 14/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manutençao do Programa PNAE - PNAEEM
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PNAEEM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº37/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2018, CONTRATO Nº143/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2975/2018. 0,00 112,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº37/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2018, CONTRATO Nº143/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2975/2018. 112,05
30/08/2018 Conforme DANFE Nº 890/20632457; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 112,05
TOTAL 112,05 112,05 0,00
SALDO A PAGAR 112,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.