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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5397 Data de lançamento: 15/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 08/2018, FONE (55)3796-1577 0,00 74,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2018 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 08/2018, FONE (55)3796-1577 74,19
15/08/2018 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 74,19
19/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5397/2018 OI S.A. - 71084 74,19
TOTAL 74,19 74,19 74,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.