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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5527 Data de lançamento: 22/08/2018
Tipo de empenho: INSS DO EXERCÍCIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa: 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2018. 0,00 4.891,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2018 EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2018. 4.891,03
22/08/2018 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 4.891,03
27/08/2018 Pagamento de Empenho 5527/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005688 4.891,03
27/08/2018 Pagamento de Empenho 5527/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005693 4.891,03
27/08/2018 ESTORNO TOTAL DA DESPESA -4.891,03
TOTAL 4.891,03 4.891,03 4.891,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.