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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 556 Data de lançamento: 09/02/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PP Nº 38/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2017, MES 01/2018. 0,00 73,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2018 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO A LASER COLORIDA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PP Nº 38/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2017, MES 01/2018. 73,59
09/02/2018 Conforme DANFE Nº 1/34217; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 73,59
22/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 556/2018 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592 73,59
TOTAL 73,59 73,59 73,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.