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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDENIR DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5595 Data de lançamento: 22/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECÓ/SC NO DIA 22/08/2018 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0,00 34,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2018 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECÓ/SC NO DIA 22/08/2018 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 34,50
22/08/2018 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 34,50
06/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5595/2018 VALDENIR DOS SANTOS - 73222 34,50
TOTAL 34,50 34,50 34,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.