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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5604 Data de lançamento: 22/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 4 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE TECIDO/AVIAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 171/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3107/2018. 0,00 505,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE TECIDO/AVIAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 171/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3107/2018. 505,60
14/09/2018 Conforme DANFE Nº 55/9628; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 505,60
03/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5604/2018 BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 71006 505,60
TOTAL 505,60 505,60 505,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.