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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5652 Data de lançamento: 23/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A 22ª FESTA TRADIOCIONAL POLONESA EM HONRA A NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO, PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO POLONESA DE ALPESTRE - APODAL, NO DIA 26/08/2018, NOS TERMOS DA LEI Nº2294/18, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3119/2018. 0,00 2.998,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A 22ª FESTA TRADIOCIONAL POLONESA EM HONRA A NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO, PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO POLONESA DE ALPESTRE - APODAL, NO DIA 26/08/2018, NOS TERMOS DA LEI Nº2294/18, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3119/2018. 2.998,00
29/08/2018 Conforme DANFE Nº 001/2938; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 2.998,00
TOTAL 2.998,00 2.998,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.998,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.