MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/09/2018 PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 061/2018.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/09/2018 PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 061/2018.
250,00
30/08/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
250,00
04/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5784/2018
LEDOVINO ANTONIO PACE - 13900
250,00
04/09/2018
despesa realizada a menor
-3,35
04/09/2018
despesa realizada a menor
-3,35
04/09/2018
despesa realizada a menor
-3,35
TOTAL
246,65
246,65
246,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.