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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5814 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DESENVOLVIDOS PELA PELA SMAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2018, CONTRATO Nº20/2018, MES 08/2018. 0,00 922,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DESENVOLVIDOS PELA PELA SMAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2018, CONTRATO Nº20/2018, MES 08/2018. 922,60
31/08/2018 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. Conforme Nota Fiscal Nº E/13; 922,60
06/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5814/2018 FABRICIO JOSE LIGOSKI - ME - 69229 922,60
TOTAL 922,60 922,60 922,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.